dc.contributor.advisor | Villacorta Cavero, Armando Manuel | |
dc.contributor.author | Alejandro Véliz, Luis Iván | |
dc.contributor.author | Ramírez García, Óscar Paolo | |
dc.contributor.author | Romero Quiroz, Karen | |
dc.date.accessioned | 2019-09-17T20:09:23Z | |
dc.date.accessioned | 2022-09-22T13:57:47Z | |
dc.date.available | 2019-09-17T20:09:23Z | |
dc.date.available | 2022-09-22T13:57:47Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Alejandro Véliz, L. I., Ramírez García, Ó. P., & Romero Quiroz, K. (2019). Propuesta de mejora del sistema de control interno del proceso de compras en Empresa de Bebidas S.A. (Tesis de maestría, Universidad del Pacífico, Lima, Perú). Recuperado de http://repositorio.up.edu.pe/handle/11354/2439 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/53753 | |
dc.description.abstract | El objetivo general del presente trabajo de investigación es diseñar una propuesta de mejora del sistema de control interno para el proceso de compras de Empresa de Bebidas S.A., organización familiar con sede en Lima, fundada en 1992 y dedicada a la fabricación, distribución y venta de bebidas no alcohólicas,
Se desarrolló un proyecto factible de tipo descriptivo con un diseño de campo en el que se aplicó la metodología COSO 2013 y mejores prácticas. Para tal fin, se evaluó y analizó la documentación suministrada por Empresa de Bebidas S.A., así como las encuestas y los cuestionarios efectuados a las gerencias involucradas en el proceso de compras. | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad del Pacífico | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_PE |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | * |
dc.source | Repositorio de la Universidad del Pacífico - UP | es_PE |
dc.source | Universidad del Pacífico | es_PE |
dc.subject | Control interno | es_PE |
dc.subject | Gestión de compras | es_PE |
dc.subject | Auditoría | es_PE |
dc.title | Propuesta de mejora del sistema de control interno del proceso de compras en Empresa de Bebidas S.A. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |